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中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院 (中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病研究所) 2024年部門預算

發布時間:2024-04-26來源:


 

 

中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院

皮膚病醫(yī)院

(中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院

皮膚病研究所)

 

2024年部門預算

 

 

目錄

第一部分(fēn) 單位概況................................................................ 1

一、單位職責...................................................................... 1

二、機構設置...................................................................... 1

第二部分(fēn) 2024年部門預算表............................................... 2

一、單位收支總表.............................................................. 2

二、單位收入總表.............................................................. 3

三、單位支出總表.............................................................. 4

四、财政撥款收支總表....................................................... 5

五、一般公共預算支出表................................................... 6

六、一般公共預算基本支出表........................................... 7

七、政府性基金預算支出表............................................... 8

八、國(guó)有資本經營預算支出表........................................... 9

九、财政撥款預算三公經費支出表.............................. 10

第三部分(fēn) 2024年部門預算情況說明................................. 11

一、關于單位收支總表的說明......................................... 11

二、關于單位收入總表的說明......................................... 11

三、關于單位支出總表的說明......................................... 11

四、關于财政撥款收支總表的說明................................. 11

五、關于一般公共預算支出表的說明............................. 12

六、關于一般公共預算基本支出表的說明...................... 13

七、其他(tā)重要事項情況說明............................................. 13

第四部分(fēn) 名詞解釋.............................................................. 14

第五部分(fēn) 附件...................................................................... 17

 

 


 

第一部分(fēn) 單位概況

一、單位職責

中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國(guó)醫(yī)學(xué)院皮膚病研究所)于1954年創建于北京,始名中央皮膚性病研究所,1984年遷南京現址,隸屬于國(guó)家衛生健康委,是建國(guó)後最早成立集皮膚病、性病、麻風病醫(yī)療、教育、研究、防控于一體(tǐ)的三級皮膚病專科(kē)醫(yī)院;也是中國(guó)疾病預防控制中心性病控制中心、麻風病控制中心,承擔全國(guó)性病、麻風病防治任務(wù);國(guó)内唯一世界衛生組織性傳播疾病預防與控制合作(zuò)中心, 國(guó)家病原微生物(wù)菌(毒)種保藏中心醫(yī)學(xué)真菌保藏分(fēn)中心。

二、機構設置

醫(yī)院擁有國(guó)内齊全的皮膚病性病學(xué)亞學(xué)科(kē),設有臨床科(kē)室24個,專科(kē)特色顯著。設有皮膚科(kē)重症病房和潔淨手術室,配備空氣流動床。皮膚病與性病學(xué)專業為(wèi)教育部重點學(xué)科(kē),省“135”工程重點學(xué)科(kē);皮膚科(kē)為(wèi)國(guó)家臨床重點專科(kē);有省重點實驗室、省臨床醫(yī)學(xué)研究中心、省重大疾病生物(wù)标本庫皮膚病子庫各1個。牽頭全國(guó)近200家單位組建“全國(guó)皮膚性病專科(kē)聯盟”,建成中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院互聯網醫(yī)院,開展皮膚病人工智能(néng)臨床決策支持系統和皮膚腫瘤智能(néng)診斷研發。編輯出版《中華皮膚科(kē)雜志(zhì)》與《國(guó)際皮膚性病學(xué)雜志(zhì)》。


 

第二部分(fēn) 2024年部門預算表

單位公開表1

單位收支總表

單位:萬元

收      入

支        出

項      目

預算數

項      目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

5,886.98

一、社會保障和就業支出

2,700.00

二、政府性基金預算撥款收入


二、衛生健康支出

114,400.85

三、國(guó)有資本經營預算撥款收入


三、住房保障支出

3,268.44

四、事業收入

92,000.00



五、事業單位經營收入




六、其他(tā)收入

2,500.00







本年收入合計

100,386.98

本年支出合計

120,369.29

使用(yòng)非财政撥款結餘

19,515.35

結轉下年


上年結轉

466.96



            收 入 總 計

120,369.29

            支 出 總 計

120,369.29


 

單位公開表2

單位收入總表

單位:萬元

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國(guó)有資本經營預算财政撥款收入

事業收入

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他(tā)收入

使用(yòng)非财政撥款結餘

金額

其中:教育收費

120,369.29

466.96

5886.98



92,000.00





2,500.00

19,515.35

 


 

單位公開表3

單位支出總表

單位:萬元

科(kē)目

編碼

科(kē)目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位

經營支出

對附屬單位補助支出

208

社會保障和就業支出

2,700.00

2,700.00





20805

行政事業單位養老支出

2,700.00

2,700.00





2080502

事業單位離退休

1,800.00

1,800.00





2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

600.00

600.00





2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

300.00

300.00





210

衛生健康支出

114,400.85

62,978.89

51,421.96




21002

公立醫(yī)院

114,400.85

62,978.89

51,421.96




2100208

其他(tā)專科(kē)醫(yī)院

114,400.85

62,978.89

51,421.96




221

住房保障支出

3,268.44

3,268.44





22102

住房改革支出

3,268.44

3,268.44





2210201

住房公積金

2,285.91

2,285.91





2210203

購(gòu)房補貼

982.53

982.53





120,369.29

68,947.33

51,421.96





 

單位公開表4

财政撥款收支總表

單位:萬元

收      入

支        出

項目

預算數

項目

預算數

一、本年收入

5,886.98

一、本年支出

6,353.94

(一)一般公共預算撥款

5,886.98

(一)社會保障和就業支出

680.69

(二)政府性基金預算撥款


(二)衛生健康支出

4,164.25

(三)國(guó)有資本經營預算撥款


(三)住房保障支出

1,509.00





二、上年結轉

466.96

二、結轉下年


(一)一般公共預算撥款

466.96



(二)政府性基金預算撥款




(三)國(guó)有資本經營預算撥款








收 入 總 計

6,353.94

支 出 總 計

6,353.94

 


 

單位公開表5

一般公共預算支出表

單位:萬元

功能(néng)分(fēn)類科(kē)目

2024年預算數

科(kē)目

編碼

科(kē)目名稱

年初預算數

扣除中央基建投資後預算數

小(xiǎo)計

基本支出

項目支出

208

社會保障和就業支出

680.69

680.69


680.69

20805

 行政事業單位養老支出

680.69

680.69


680.69

2080502

事業單位離退休

131.24

131.24


131.24

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

348.94

348.94


348.94

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

200.51

200.51


200.51

210

衛生健康支出

3,697.29

896.89

2,800.40

3,697.29

21002

公立醫(yī)院

3,697.29

896.89

2,800.40

3,697.29

2100208

其他(tā)專科(kē)醫(yī)院

3,697.29

896.89

2,800.40

3,697.29

221

住房保障支出

1,509.00

1,509.00


1,509.00

22102

 住房改革支出

1,509.00

1,509.00


1,509.00

2210201

住房公積金

896.00

896.00


896.00

2210203

購(gòu)房補貼

613.00

613.00


613.00


 

5,886.98

3,086.58

2,800.40

5,886.98

 


單位公開表6

一般公共預算基本支出表

單位:萬元

部門預算支出經濟分(fēn)類科(kē)目

2024年基本支出

科(kē)目編碼

科(kē)目名稱

合     計

人員經費

公用(yòng)經費

301

工資福利支出

2,955.34

2,955.34


30101

基本工資

896.89

896.89


30102

津貼補貼

613.00

613.00


30108

機關事業單位基本養老保險繳費

348.94

348.94


30109

職業年金繳費

200.51

200.51


30113

住房公積金

896.00

896.00


303

對個人和家庭的補助

131.24

131.24


30301

離休費

131.24

131.24


合 計

3086.58

3086.58


 


單位公開表7

政府性基金預算支出表

單位:萬元

科(kē)目編碼

科(kē)目名稱

2024年政府性基金預算支出

 

基本支出

項目支出

















       




(注:本單位2024年部門預算中沒有使用(yòng)政府性基金預算撥款安(ān)排的支出。)

 

 


 

單位公開表8

國(guó)有資本經營預算支出表

單位:萬元

科(kē)目編碼

科(kē)目名稱

2024年國(guó)有資本經營預算支出

基本支出

項目支出

















       




(注:本單位2024年部門預算中沒有使用(yòng)國(guó)有資本經營預算撥款安(ān)排的支出。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


單位公開表9

财政撥款預算“三公”經費支出表

單位:萬元

2024年預算數


合計

因公出國(guó)(境)費

公務(wù)用(yòng)車(chē)購(gòu)置及運行費

公務(wù)

接待費



小(xiǎo)計

公務(wù)用(yòng)車(chē)

購(gòu)置費

公務(wù)用(yòng)車(chē)

運行費









(注:單位2024年部門預算中沒有使用(yòng)财政撥款安(ān)排的三公經費支出。)

 

 


第三部分(fēn) 2024年部門預算情況說明

一、關于單位收支總表的說明

按照綜合預算的原則,本單位所有收入和支出均納入部門預算管理(lǐ)。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入、其他(tā)收入、使用(yòng)非财政撥款結餘、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。本單位2024年收支總預算120,369.56萬元。

二、關于單位收入總表的說明

本單位2024年收入預算120,369.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入5,886.98萬元,占4.89%;事業收入92,000萬元,占76.43%其他(tā)收入2,500萬元,占2.08%;使用(yòng)非财政撥款結餘19,515.35萬元,占16.21%;上年結轉466.96萬元,占0.39%

三、關于單位支出總表的說明

本單位2024年支出預算120,369.56萬元,其中:基本支出68,947.33萬元,占57.28%;項目支出51,421.96萬元,占42.72%

四、關于财政撥款收支總表的說明

本單位2024年财政撥款收支總預算6,353.94萬元,收入包括:一般公共預算撥款收入5,886.98萬元、上年結轉466.96萬元;支出包括:社會保障和就業支出680.69萬元、衛生健康支出4,164.25萬元、住房保障支出1,509萬元。

五、關于一般公共預算支出表的說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況。

本單位2024一般公共預算當年撥款5,886.98萬元2023年執行數增加46.62萬元,增長(cháng)0.80%主要是按照黨中央、國(guó)務(wù)院關于過緊日子的有關要求,厲行節約辦一切事業,嚴控一般性支出,堅持有保有壓,加大資金統籌力度,合理(lǐ)保障了預算管理(lǐ)醫(yī)院服務(wù)能(néng)力建設等支出需求,體(tǐ)現在有關支出科(kē)目中

按照支出功能(néng)分(fēn)類,2024年預算數比2023年執行數減少較為(wèi)明顯的項級科(kē)目為(wèi)2100208其他(tā)專科(kē)醫(yī)院,2024年預算數為(wèi)3,697.29萬元,比2023年執行數增加71.40萬元,增長(cháng)1.97%,主要原因是2024年安(ān)排的診療環境改造項目支出較上年有所增加。

按照支出功能(néng)分(fēn)類,衛生健康方面的支出規模較大,主要是:2100208其他(tā)專科(kē)醫(yī)院,2024年預算數為(wèi)3,697.29萬元,占單位一般公共預算支出總額的62.80%,主要用(yòng)于基本支出、醫(yī)院診療能(néng)力提升等方面。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況。

本單位2024年一般公共預算支出合計5,886.98萬元。其中:社會保障和就業支出680.69萬元,占11.56%;衛生健康支出3,697.29萬元,占62.81%;住房保障支出1,509元,占25.63%

六、關于一般公共預算基本支出表的說明

本單位2024年一般公共預算基本支出3,086.58萬元,全部為(wèi)人員經費,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、離休費。

七、其他(tā)重要事項情況說明

(一)政府采購(gòu)情況。

2024年政府采購(gòu)預算總額63,816.90萬元,其中:政府采購(gòu)貨物(wù)預算51,480.90萬元、政府采購(gòu)工程預算7,136萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預算5,200萬元。

(三)國(guó)有資産占有使用(yòng)情況。

截至2023831日,單位共有車(chē)輛5輛,其中,機要通信用(yòng)車(chē)4輛、特種專業技(jì )術用(yòng)車(chē)等1單位價值100萬元及以上設備59台(套)。

2024年部門預算安(ān)排購(gòu)置單位價值100萬元及以上設備6台(套)。

(四)預算績效管理(lǐ)情況。

2024年對項目支出全面實施績效目标管理(lǐ),涉及一般公共預算撥款2,800.40萬元。公開績效目标表詳見第五部分(fēn)附件。


第四部分(fēn) 名詞解釋

(一)财政撥款收入:指中央财政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如我單位開展醫(yī)療服務(wù)活動收入等。

(三)其他(tā)收入:指除上述一般公共預算撥款收入”“事業收入”“事業單位經營收入等以外的收入。

(四)使用(yòng)非财政撥款結餘:指預計用(yòng)非财政撥款結餘資金彌補本年度收支差額的數額。

(五)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的資金。

(六)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指單位離退休人員經費。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位執行養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(八)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指機關事業單位執行養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(九)衛生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)其他(tā)專科(kē)醫(yī)院(項):指其他(tā)專科(kē)醫(yī)院開展醫(yī)療業務(wù)活動等方面支出。

(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理(lǐ)條例》規定,由單位及其在職職工繳存的長(cháng)期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期,在全國(guó)機關、企事業單位在職職工中普遍實施,繳存比例最低不低于5%,最高不超過12%,繳存基數為(wèi)職工本人上年工資。行政單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的公務(wù)員職務(wù)工資、級别工資、機關工人崗位工資和技(jì )術等級(職務(wù))工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,規範後發放的工作(zuò)性津貼、生活補貼等;事業單位繳存基數包括國(guó)家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補貼(項):指根據《國(guó)務(wù)院關于進一步深化城鎮住房制度改革加快住房建設的通知》(國(guó)發〔199823号)的規定,從1998年下半年停止住房實物(wù)分(fēn)房後,房價收入比超過4倍以上的地區(qū)對無房和住房面積未達标職工發放的住房貨币化改革補貼資金。中央行政事業單位從2000年開始發放購(gòu)房補貼資金,企業根據單位情況自行确定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉發建設部等單位<關于完善在京中央和國(guó)家機關住房制度的若幹意見>的通知》(廳字〔20058号)規定的标準執行,京外中央單位按照所在地人民(mín)政府住房分(fēn)配貨币化改革的政策規定和标準執行。

(十二)結轉下年:指以前年度預算安(ān)排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用(yòng)途繼續使用(yòng)的資金。

(十三)基本支出:指為(wèi)保障機構正常運轉、完成日常工作(zuò)任務(wù)而發生的人員支出和公用(yòng)支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為(wèi)完成特定行政任務(wù)和事業發展目标所發生的支出。

 


第五部分(fēn) 附件

診療環境改造項目績效目标表

2024年度)

項目名稱

診療環境改造項目

主管部門及代碼

[131]國(guó)家衛生健康委員會

實施單位

中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病醫(yī)院(中國(guó)醫(yī)學(xué)科(kē)學(xué)院皮膚病研究所)

項目資金
 
(萬元)

 年度資金總額:

4,955.00

執行率
 
分(fēn)值(10

其中:财政撥款

2,800.40

          上年結轉

 -    

          其他(tā)資金

2,154.60


 

 

 
體(tǐ)
 

 

該項目主要圍繞升級安(ān)保力量和設施建設、臨檢中心實驗室升級裝(zhuāng)修,改善配套的診療環境基礎設施建設,讓全體(tǐ)醫(yī)務(wù)人員有科(kē)研實驗平台去施展本領,有安(ān)全的診療環境去執業敬業,使他(tā)們持續健康投入醫(yī)療救治工作(zuò),推動全社會形成尊醫(yī)重衛的良好氛圍。 年度目标包括: 一是院區(qū)安(ān)防升級改造項目完成後将能(néng)夠淨化醫(yī)療環境,快速協助處理(lǐ)各種醫(yī)鬧或醫(yī)療糾紛,規範門診挂号秩序,為(wèi)醫(yī)務(wù)人員和廣大患者創造平安(ān)診療環境。 二是臨檢中心實驗室改造完成後将擁有分(fēn)子生物(wù)學(xué)平台、細胞生物(wù)學(xué)平台、免疫學(xué)與組織病理(lǐ)學(xué)平台、蛋白質(zhì)組學(xué)平台、動物(wù)實驗技(jì )術平台以及生物(wù)樣本庫等平台,為(wèi)提高皮膚病診療水平,提高危重症皮膚病科(kē)研檢驗能(néng)力提供強有力的支撐平台。 三是通過升級安(ān)保力量和設施建設、臨檢中心實驗室升級裝(zhuāng)修,改善配套的診療環境基礎設施建設,可(kě)健全完善醫(yī)療衛生機構安(ān)全保衛制度,加強安(ān)保力量建設,主動排查調處化解各類醫(yī)患矛盾糾紛;可(kě)加強安(ān)全防範能(néng)力建設,完善安(ān)防設施、安(ān)檢設備等,及時消除各類安(ān)全隐患。


 

 

 

一級指标

二級指标

三級指标

指标值

分(fēn)值權重

90

成本指标

經濟成本指标

人均培訓支出

≤2000

20

産出指标

數量指标

改造綜合業務(wù)用(yòng)房面積

≥6500平方米

5

新(xīn)增專用(yòng)設備數量

≥37台/套

5

新(xīn)增、升級維護軟(硬)件數量

≥18台/套

5

便民(mín)服務(wù)功能(néng)/項目增加數量

≥5個

5

裝(zhuāng)機完成率

≥100%

5

修繕室外工程面積

≥800平方米

5

質(zhì)量指标

驗收(工程、資料購(gòu)置、技(jì )術升級等)合格率

≥100%

5

安(ān)全生産合規性

合規

5

效益指标

社會效益指标

消除安(ān)全隐患風險點位

≥15個(處)

6

平安(ān)醫(yī)院天數

≥365天

6

應急演練覆蓋範圍

≥8次

8

滿意度指标

服務(wù)對象滿意度指标

患者滿意度

≥95%

5

醫(yī)務(wù)人員滿意度

≥95%

5








 


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